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2020美國報稅季即將來臨,如何避免踩稅坑?

2020美國報稅季即將來臨,如何避免踩稅坑?

時間:2021-02-24 作者:港勤商務 瀏覽:

1.2020年納稅申報季所得稅稅率表

1、個人申報

收入不到$9,875-10%

收入超過$9,875-12%

收入超過$40,125-22%

收入超過$85,525-24%

收入超過$163,300-32%

收入超過$207,350-35%

收入超過$518,400-37%

2、已婚夫婦共同申報

共同收入不到$19,750-10%

共同收入超過$19,750-12%

共同收入超過$80,250-22%

共同收入超過$171,050-24%

共同收入超過$326,600-32%

共同收入超過$414,700-35%

共同收入超過$622,050-37%

3、已婚夫婦離開申報

收入不到$9,875-10%

收入超過$9,875-12%

收入超過$40,125-22%

收入超過$85,525-24%

收入超過$163,300-32%

收入超過$207,350-35%

收入超過$311,025-37%

此外,在2020納稅年度,尺度扣除額將增長到24800美元,對于結(jié)合申報的已婚納稅人將增長400美元。對于單個納稅人來說,這將增長200美元到12400美元。不管什么身份,只要在美國有合法的收入都須要報稅,美國報稅是個技術活,更頭大的是,每年的關于報稅的政策、稅率、抵免額等等都會有或多或少的變化,如果沒弄清晰報稅就變得更加艱苦。

(▲所得稅稅表例子)


2.個人報稅時會遇到的問題

1、我并沒有欠稅,那還要報稅嗎?

注意:不欠稅≠不用申報!很多情形下,新移民的海外完稅,子女稅收抵免等都可以降低甚至免除稅金。但是,即使最終算下來沒有任何稅金,還是依然要按時提交稅表,否則會發(fā)生罰金。以投資移民或杰出人才項目移民美國的納稅人大多超過申報尺度,須要按時進行稅務申報。

2、哪些人將成為美國的稅務居民?

美國的稅務居民的全球收入都須要向美國申報和納稅。除了美國國民和美國綠卡持有人(依據(jù)美國稅法,新移民自登陸之日起,即作為綠卡持有者,主動成為美國稅務居民),持有工作簽證或?qū)W生簽證的外來居留人員,都須要在報稅季上報自己過去一年的全球收入情形。

3、遞交移民申請未獲綠卡,須要報稅嗎?

對于很多正在辦理美國EB-5投資移民的申請人而言,雖然尚未拿到綠卡,但因為參與投資的美國EB-5區(qū)域中心項目有所屬的收益,即有了美國境內(nèi)的收入,因此仍須要以外國人的身份并通過EB-5項目標K-1審計表格進行稅務申報。

4、美國稅務申報涉及哪些規(guī)模?

美國履行全球稅務申報,因此須要申報全球規(guī)模內(nèi)的收入,具體如下:

(1)美國境內(nèi):重要包含在美的工資獎金收入、自營收入、銀行利息收入、股息分紅、股票買賣收益、房屋租金收入、EB-5移民項目收益等;

(2)美國境外:重要包含工資獎金收入、自營收入、銀行利息收入、股息分紅、股票買賣收益、房屋出租收入、特許專利權(quán)費等;

(3)美國以外的海外特定金融資產(chǎn):現(xiàn)金存款、基金、股票、PE、信托、持有公司的股份、人壽保險的現(xiàn)金價值等隨時可變現(xiàn)的資產(chǎn)。

5、關于海外有房屋銷售須要注意什么呢?

這些資本收益都是須要如實申報的。中美稅法對于資本利得稅的征收規(guī)矩大不雷同,所以在您做出動作之前,請務必咨詢會計師,制訂合理的稅務規(guī)劃。在與美國簽署稅收協(xié)議的國度(比如中國),銷售海外資產(chǎn)已經(jīng)在海外繳納所得稅的,可以獲得海外稅收抵免,避免雙重征稅。擁有1年以上的資本利得收入作為長期資本利得還可以享受低稅率優(yōu)惠。


3.美國報稅基礎步驟

1、收集籌備納稅所需的

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必要信息

收集籌備納稅所需的必要信息。從雇主或者前雇主那里獲得的稅務相干文件,包含W2表格,財產(chǎn)稅、學校稅、部分利息、可扣除費用(例如醫(yī)療或者工作時的相干作用)的收據(jù)以及其他的文件。一般受薪雇員可以拿到W2表,獨立承包商則會拿到1099-MISC表。一般在1月31日之前都能收到W-2或1099-MISC表格,如果在2月15日之前還未收到相應的表格,可接洽美國國稅局解決。

2、確認須要申報的表格

由于美國的稅法龐雜,往往會有好幾張不同的申請表格合適您(但每張表格的計稅規(guī)矩有差異),因此為了不過多的繳納稅款,最好選取適合的表格填寫,如果對于填寫哪些表格仍不確認,可以去國稅局的官網(wǎng)查詢,也可以咨詢專業(yè)代理機構(gòu)或會計師。一般可申請?zhí)峤欢惪畹谋砀駷?040EZ、1040A、1040。其中由于1040EZ和1040A不能申請逐項扣除,所以一般美國納稅人都是通過填寫1040表格,獲得更大的稅務減免,當然表格填寫的內(nèi)容也更龐雜一些。

3、計算獲得調(diào)整后收入

在報稅進程中,容許從納稅中扣除某些免稅的項目,包含醫(yī)療保險費、車輛登記費、搬家消費、學生貸款利息等項目,同時須要提供相應的收據(jù)、票據(jù)或者付款單,來證明這些項目是合法扣除。最終,從去年的收入中,扣除這些免稅項目,即為調(diào)整后的總收入。

4、計算稅額

計算稅額進程中可分為應納稅額、免稅額、減稅額、其他應納稅額和已支付的稅額等。首先,將所有填寫的應納稅額相加,扣除免稅部分和減稅部分,包含外國稅收減免,住宅能源優(yōu)惠等項目獲得總的應納稅款。在列出本年支付過的其他有關稅種和已經(jīng)繳納過的稅款等已納稅款后,如果應納稅款大于已納稅款,則需計算欠稅額;如果已納稅款大于應納稅款,則需計算退稅額。

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